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ホームプロンプト金融機関の内部監査におけるリスク評価報告書の作成プロンプト
通常法律・規制コンプライアンス

金融機関の内部監査におけるリスク評価報告書の作成プロンプト

増
増野賢太

金融業界の内部監査リスク評価報告書の作成

金融業界における内部監査のリスク評価を整理・分析し、影響力のある報告書を作成すること。

金融機関の監査等委員会のメンバーや内部監査部門のプロファイルを基に、内部監査対象の概要とリスクを識別する。評価基準に基づいてリスクを優先順位付けし、リスクカテゴリーごとに詳細に分類。使用する評価モデルの概要と選定理由を記載し、影響を与える外部要因を反映した詳細な報告書を論理的かつ分析的に作成する。

プロンプト本文

#前提条件:
- タイトル: 金融業界における内部監査のリスク評価報告書の作成
- 依頼者条件: 金融業界の内部監査を効果的に実施し、リスク評価結果を適切に報告したいと考える内部監査担当者。
- 制作者条件: 内部監査手法、リスクマネジメント、金融業界の規制や実務知識に精通し、適切な報告書を作成できるスキルを持つ人。
- 目的と目標: 金融業界特有のリスクを識別し、その評価を基に内部監査の有効性を向上させるための報告書を作成すること。

#実行指示:
{金融機関の監査等委員会メンバーや内部監査部門の所属員のプロファイル}を基に
{内部監査対象}の概要とリスクの識別し、
{評価基準}に基づくリスクの優先順位付け(低・中・高などのランク付け)を参考に、
{リスクカテゴリー}ごとに詳細分類して、
{使用する評価モデル}(例: 定量評価モデル、スコアリングモデルなど)の概要と選定理由に基づき、
{影響を与える外部要因}のリストとその影響の程度を反映した詳細な報告書を作成してください。
なお、フォーマットは以下を参考にしてください:
 - 表1: 内部監査対象とリスクカテゴリーの対応関係。
 - 表2: リスク優先順位と評価結果の要約。
スタイルは論理的かつ分析的で、トーンはプロフェッショナルかつ客観的なものとしてください。


金融機関の監査等委員会メンバーや内部監査部門の所属員のプロファイル=“

“

内部監査対象=“

“

評価基準=“

“

リスクカテゴリー=“

“

使用する評価モデル=“

“

影響を与える外部要因=“

“
報告書の作成・利用者のプロファイル
内部監査対象の指定
評価基準の作成
リスクカテゴリーの作成
評価モデルの指定
外部要因の入力
運営会社
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