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収入と支出の最適化と経営健全性維持のための詳細記録表

月次の収入、支出、税金を詳細に記録し、経営状況の健全性を維持するための分析と対策を提供する。

このプロンプトは、月次ベースで収入、支出、税金を詳細に記録し、それぞれの増減率や詳細な内訳を分析します。収入源や支出項目の変動要因を特定し、予測と実績を比較・分析することで、経営状況の健全性を維持し、最適化提案を行います。また、税金管理や節税対策も考慮し、長期的な経営戦略をサポートします。

プロンプト本文

### 収入と支出の最適化と経営健全性維持のための記録表
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#### 1. 月ごとの収入

- **1月**: ¥[収入額1]
- **2月**: ¥[収入額2]
- **3月**: ¥[収入額3]
- **4月**: ¥[収入額4]
- **5月**: ¥[収入額5]
- **6月**: ¥[収入額6]
- **7月**: ¥[収入額7]
- **8月**: ¥[収入額8]
- **9月**: ¥[収入額9]
- **10月**: ¥[収入額10]
- **11月**: ¥[収入額11]
- **12月**: ¥[収入額12]

- **収入の増減率**:
- 増減率は次の式で計算: [(今月の収入 - 前月の収入) / 前月の収入] × 100%
- **1月**: -
- **2月**: [(収入額2 - 収入額1) / 収入額1] × 100%
- **3月**: [(収入額3 - 収入額2) / 収入額2] × 100%
- 以降、同様に計算

- **収入の詳細**:
- 主な収入源:
- [主要収入源1]
- [主要収入源2]
- **収入変動要因**:
- 季節的要因
- 市場変動
- 政策変更
- **新規収入源の追加**: 新たに得られる可能性のある収入源を提案
- **収入予測**:
- 過去のデータからの収入予測と年間目標の設定
- **予測と実績の比較**: 予測と実績の比較を行い、収入予測の精度を向上させる対策を提案

- **収入の分析**:
- **月ごとのトレンド**: 収入の増減傾向をグラフで表示し、トレンドラインを追加
- **主要収入源のパフォーマンス**: 各収入源のパフォーマンスを評価し、収入増加戦略を提案
- **予測と実績比較**: 予測収入と実績の比較を行い、予測精度を向上させるための対策を提案

---

#### 2. 月ごとの支出

- **1月**: ¥[支出額1]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **2月**: ¥[支出額2]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **3月**: ¥[支出額3]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **4月**: ¥[支出額4]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **5月**: ¥[支出額5]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **6月**: ¥[支出額6]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **7月**: ¥[支出額7]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **8月**: ¥[支出額8]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **9月**: ¥[支出額9]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **10月**: ¥[支出額10]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **11月**: ¥[支出額11]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **12月**: ¥[支出額12]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]

- **支出の増減率**:
- 増減率は次の式で計算: [(今月の支出 - 前月の支出) / 前月の支出] × 100%
- **1月**: -
- **2月**: [(支出額2 - 支出額1) / 支出額1] × 100%
- **3月**: [(支出額3 - 支出額2) / 支出額2] × 100%
- 以降、同様に計算

- **支出の詳細**:
- 主な支出項目:
- [主要支出項目1]
- [主要支出項目2]
- **支出変動要因**:
- 原材料費の変動
- 労働費の変動
- 設備維持費の変動
- **支出の削減策**: 各支出項目の最適化提案
- **支出予算の設定**: 各項目ごとの予算を設定し、実績と比較

- **支出の分析**:
- **月ごとのトレンド**: 支出の増減傾向をグラフで表示し、トレンドラインを追加
- **主要支出項目のパフォーマンス**: 各支出項目のパフォーマンスを評価し、コスト削減の提案
- **予算対実績比較**: 計画予算と実績の比較を行い、予算管理の精度を向上させるための対策を提案

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#### 3. 税金

- **1月**: ¥[税金額1]
- **2月**: ¥[税金額2]
- **3月**: ¥[税金額3]
- **4月**: ¥[税金額4]
- **5月**: ¥[税金額5]
- **6月**: ¥[税金額6]
- **7月**: ¥[税金額7]
- **8月**: ¥[税金額8]
- **9月**: ¥[税金額9]
- **10月**: ¥[税金額10]
- **11月**: ¥[税金額11]
- **12月**: ¥[税金額12]

- **税金の詳細**:
- 税金支出の内訳や税率、支払い方法についても記載。
- **税金の管理方法**:
- 税金の支払いスケジュール
- 節税対策
- 税務署とのコミュニケーション方法
- **税務申告のタイミングと準備**: 申告に必要な書類や申告スケジュールの管理
- **税金リスク管理**: リスク要因を特定し、対策を提案

- **税金の分析**:
- **月ごとのトレンド**: 税金支出の増減傾向をグラフで表示し、トレンドラインを追加
- **税金最適化の提案**: 節税対策や支払い計画の見直し提案
- **税務リスク管理**: リスク要因を特定し、対策を提案

---

#### 4. 経営状況の総合分析

- **収入の分析**:
- 増減の要因を特定し、収入の安定化策を提案
- 収入予測と実績の比較分析
- **収入の未来予測**: マーケットトレンドや政策変更などの要因を考慮した未来予測の作成

- **支出の分析**:
- コスト削減策と支出効率の改善提案
- 予算対実績の比較分析
- **支出の最適化**: 長期的な支出の最適化戦略を提案

- **税金の分析**:
- 税金支出の最適化方法と節税対策の提案
- 税務リスクの特定と対策

- **増減率の分析**:
- 収入と支出の増減率についての詳細な分析
- 改善点と対応策の提示
---

#### 1. 月ごとの収入

- **1月**: ¥[収入額1]
- **2月**: ¥[収入額2]
- **3月**: ¥[収入額3]
- **4月**: ¥[収入額4]
- **5月**: ¥[収入額5]
- **6月**: ¥[収入額6]
- **7月**: ¥[収入額7]
- **8月**: ¥[収入額8]
- **9月**: ¥[収入額9]
- **10月**: ¥[収入額10]
- **11月**: ¥[収入額11]
- **12月**: ¥[収入額12]

- **収入の増減率**:
- 増減率は次の式で計算: [(今月の収入 - 前月の収入) / 前月の収入] × 100%
- **1月**: -
- **2月**: [(収入額2 - 収入額1) / 収入額1] × 100%
- **3月**: [(収入額3 - 収入額2) / 収入額2] × 100%
- 以降、同様に計算

- **収入の詳細**:
- 主な収入源:
- [主要収入源1]
- [主要収入源2]
- **収入変動要因**:
- 季節的要因
- 市場変動
- 政策変更
- **新規収入源の追加**: 新たに得られる可能性のある収入源を提案
- **収入予測**:
- 過去のデータからの収入予測と年間目標の設定
- **予測と実績の比較**: 予測と実績の比較を行い、収入予測の精度を向上させる対策を提案

- **収入の分析**:
- **月ごとのトレンド**: 収入の増減傾向をグラフで表示し、トレンドラインを追加
- **主要収入源のパフォーマンス**: 各収入源のパフォーマンスを評価し、収入増加戦略を提案
- **予測と実績比較**: 予測収入と実績の比較を行い、予測精度を向上させるための対策を提案

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#### 2. 月ごとの支出

- **1月**: ¥[支出額1]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **2月**: ¥[支出額2]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **3月**: ¥[支出額3]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **4月**: ¥[支出額4]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **5月**: ¥[支出額5]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **6月**: ¥[支出額6]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **7月**: ¥[支出額7]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **8月**: ¥[支出額8]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **9月**: ¥[支出額9]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **10月**: ¥[支出額10]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **11月**: ¥[支出額11]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **12月**: ¥[支出額12]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]

- **支出の増減率**:
- 増減率は次の式で計算: [(今月の支出 - 前月の支出) / 前月の支出] × 100%
- **1月**: -
- **2月**: [(支出額2 - 支出額1) / 支出額1] × 100%
- **3月**: [(支出額3 - 支出額2) / 支出額2] × 100%
- 以降、同様に計算

- **支出の詳細**:
- 主な支出項目:
- [主要支出項目1]
- [主要支出項目2]
- **支出変動要因**:
- 原材料費の変動
- 労働費の変動
- 設備維持費の変動
- **支出の削減策**: 各支出項目の最適化提案
- **支出予算の設定**: 各項目ごとの予算を設定し、実績と比較

- **支出の分析**:
- **月ごとのトレンド**: 支出の増減傾向をグラフで表示し、トレンドラインを追加
- **主要支出項目のパフォーマンス**: 各支出項目のパフォーマンスを評価し、コスト削減の提案
- **予算対実績比較**: 計画予算と実績の比較を行い、予算管理の精度を向上させるための対策を提案

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#### 3. 税金

- **1月**: ¥[税金額1]
- **2月**: ¥[税金額2]
- **3月**: ¥[税金額3]
- **4月**: ¥[税金額4]
- **5月**: ¥[税金額5]
- **6月**: ¥[税金額6]
- **7月**: ¥[税金額7]
- **8月**: ¥[税金額8]
- **9月**: ¥[税金額9]
- **10月**: ¥[税金額10]
- **11月**: ¥[税金額11]
- **12月**: ¥[税金額12]

- **税金の詳細**:
- 税金支出の内訳や税率、支払い方法についても記載。
- **税金の管理方法**:
- 税金の支払いスケジュール
- 節税対策
- 税務署とのコミュニケーション方法
- **税務申告のタイミングと準備**: 申告に必要な書類や申告スケジュールの管理
- **税金リスク管理**: リスク要因を特定し、対策を提案

- **税金の分析**:
- **月ごとのトレンド**: 税金支出の増減傾向をグラフで表示し、トレンドラインを追加
- **税金最適化の提案**: 節税対策や支払い計画の見直し提案
- **税務リスク管理**: リスク要因を特定し、対策を提案

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#### 4. 経営状況の総合分析

- **収入の分析**:
- 増減の要因を特定し、収入の安定化策を提案
- 収入予測と実績の比較分析
- **収入の未来予測**: マーケットトレンドや政策変更などの要因を考慮した未来予測の作成

- **支出の分析**:
- コスト削減策と支出効率の改善提案
- 予算対実績の比較分析
- **支出の最適化**: 長期的な支出の最適化戦略を提案

- **税金の分析**:
- 税金支出の最適化方法と節税対策の提案
- 税務リスクの特定と対策

- **増減率の分析**:
- 収入と支出の増減率についての詳細な分析
- 改善点と対応策の提示

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#### 1. 月ごとの収入

- **1月**: ¥[収入額1]
- **2月**: ¥[収入額2]
- **3月**: ¥[収入額3]
- **4月**: ¥[収入額4]
- **5月**: ¥[収入額5]
- **6月**: ¥[収入額6]
- **7月**: ¥[収入額7]
- **8月**: ¥[収入額8]
- **9月**: ¥[収入額9]
- **10月**: ¥[収入額10]
- **11月**: ¥[収入額11]
- **12月**: ¥[収入額12]

- **収入の増減率**:
- 増減率は次の式で計算: [(今月の収入 - 前月の収入) / 前月の収入] × 100%
- **1月**: -
- **2月**: [(収入額2 - 収入額1) / 収入額1] × 100%
- **3月**: [(収入額3 - 収入額2) / 収入額2] × 100%
- 以降、同様に計算

- **収入の詳細**:
- 主な収入源:
- [主要収入源1]
- [主要収入源2]
- **収入変動要因**:
- 季節的要因
- 市場変動
- 政策変更
- **新規収入源の追加**: 新たに得られる可能性のある収入源を提案
- **収入予測**:
- 過去のデータからの収入予測と年間目標の設定
- **予測と実績の比較**: 予測と実績の比較を行い、収入予測の精度を向上させる対策を提案

- **収入の分析**:
- **月ごとのトレンド**: 収入の増減傾向をグラフで表示し、トレンドラインを追加
- **主要収入源のパフォーマンス**: 各収入源のパフォーマンスを評価し、収入増加戦略を提案
- **予測と実績比較**: 予測収入と実績の比較を行い、予測精度を向上させるための対策を提案

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#### 2. 月ごとの支出

- **1月**: ¥[支出額1]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **2月**: ¥[支出額2]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **3月**: ¥[支出額3]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **4月**: ¥[支出額4]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **5月**: ¥[支出額5]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **6月**: ¥[支出額6]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **7月**: ¥[支出額7]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **8月**: ¥[支出額8]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **9月**: ¥[支出額9]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **10月**: ¥[支出額10]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **11月**: ¥[支出額11]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]
- **12月**: ¥[支出額12]
- 内訳: [内訳1, 内訳2, 内訳3]

- **支出の増減率**:
- 増減率は次の式で計算: [(今月の支出 - 前月の支出) / 前月の支出] × 100%
- **1月**: -
- **2月**: [(支出額2 - 支出額1) / 支出額1] × 100%
- **3月**: [(支出額3 - 支出額2) / 支出額2] × 100%
- 以降、同様に計算

- **支出の詳細**:
- 主な支出項目:
- [主要支出項目1]
- [主要支出項目2]
- **支出変動要因**:
- 原材料費の変動
- 労働費の変動
- 設備維持費の変動
- **支出の削減策**: 各支出項目の最適化提案
- **支出予算の設定**: 各項目ごとの予算を設定し、実績と比較

- **支出の分析**:
- **月ごとのトレンド**: 支出の増減傾向をグラフで表示し、トレンドラインを追加
- **主要支出項目のパフォーマンス**: 各支出項目のパフォーマンスを評価し、コスト削減の提案
- **予算対実績比較**: 計画予算と実績の比較を行い、予算管理の精度を向上させるための対策を提案

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#### 3. 税金

- **1月**: ¥[税金額1]
- **2月**: ¥[税金額2]
- **3月**: ¥[税金額3]
- **4月**: ¥[税金額4]
- **5月**: ¥[税金額5]
- **6月**: ¥[税金額6]
- **7月**: ¥[税金額7]
- **8月**: ¥[税金額8]
- **9月**: ¥[税金額9]
- **10月**: ¥[税金額10]
- **11月**: ¥[税金額11]
- **12月**: ¥[税金額12]

- **税金の詳細**:
- 税金支出の内訳や税率、支払い方法についても記載。
- **税金の管理方法**:
- 税金の支払いスケジュール
- 節税対策
- 税務署とのコミュニケーション方法
- **税務申告のタイミングと準備**: 申告に必要な書類や申告スケジュールの管理
- **税金リスク管理**: リスク要因を特定し、対策を提案

- **税金の分析**:
- **月ごとのトレンド**: 税金支出の増減傾向をグラフで表示し、トレンドラインを追加
- **税金最適化の提案**: 節税対策や支払い計画の見直し提案
- **税務リスク管理**: リスク要因を特定し、対策を提案

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#### 4. 経営状況の総合分析

- **収入の分析**:
- 増減の要因を特定し、収入の安定化策を提案
- 収入予測と実績の比較分析
- **収入の未来予測**: マーケットトレンドや政策変更などの要因を考慮した未来予測の作成

- **支出の分析**:
- コスト削減策と支出効率の改善提案
- 予算対実績の比較分析
- **支出の最適化**: 長期的な支出の最適化戦略を提案

- **税金の分析**:
- 税金支出の最適化方法と節税対策の提案
- 税務リスクの特定と対策

- **増減率の分析**:
- 収入と支出の増減率についての詳細な分析
- 改善点と対応策の提示
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